2019人大财政决算公开
发布时间:2020-09-22 11:37
作者:王涵
浏览量:
A+A-
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收入支出决算批复表 |
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财决批复01表 |
部门:益阳市大通湖区人大联络工作委员会 |
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金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,560,667.38 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
2,249,257.07 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
54,610.94 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
160,108.12 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
107,047.26 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
112,204.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,615,278.32 |
本年支出合计 |
52 |
2,628,616.45 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
77,649.00 |
年末结转和结余 |
54 |
64,310.87 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
2,692,927.32 |
总计 |
56 |
2,692,927.32 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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— 1 — |
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|
收入决算批复表 |
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财决批复02表 |
部门:益阳市大通湖区人大联络工作委员会 |
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|
金额单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
2,615,278.32 |
2,560,667.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,610.94 |
201 |
一般公共服务支出 |
2,235,918.94 |
2,181,308.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,610.94 |
20101 |
人大事务 |
1,872,671.94 |
1,818,061.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,610.94 |
2010101 |
行政运行 |
1,320,646.39 |
1,269,138.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51,507.94 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
419,359.55 |
419,359.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010104 |
人大会议 |
61,842.00 |
61,842.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010106 |
人大监督 |
70,824.00 |
67,721.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,103.00 |
20102 |
政协事务 |
49,691.00 |
49,691.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010205 |
委员视察 |
49,691.00 |
49,691.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
68,000.00 |
68,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
68,000.00 |
68,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
25,154.00 |
25,154.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
25,154.00 |
25,154.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
220,402.00 |
220,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
220,402.00 |
220,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
160,108.12 |
160,108.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
158,206.94 |
158,206.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158,206.94 |
158,206.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1,901.18 |
1,901.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
1,901.18 |
1,901.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
107,047.26 |
107,047.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
107,047.26 |
107,047.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
107,047.26 |
107,047.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
112,204.00 |
112,204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
112,204.00 |
112,204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
112,204.00 |
112,204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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—2.%d — |
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支出决算批复表 |
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|
财决批复03表 |
部门:益阳市大通湖区人大联络工作委员会 |
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|
金额单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2,628,616.45 |
2,072,775.90 |
555,840.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
2,249,257.07 |
1,693,416.52 |
555,840.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
1,886,010.07 |
1,409,084.52 |
476,925.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010101 |
行政运行 |
1,333,984.52 |
1,333,984.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
419,359.55 |
0.00 |
419,359.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010104 |
人大会议 |
61,842.00 |
27,236.00 |
34,606.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010106 |
人大监督 |
70,824.00 |
47,864.00 |
22,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20102 |
政协事务 |
49,691.00 |
49,128.00 |
563.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010205 |
委员视察 |
49,691.00 |
49,128.00 |
563.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
68,000.00 |
0.00 |
68,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
68,000.00 |
0.00 |
68,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
25,154.00 |
14,802.00 |
10,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
25,154.00 |
14,802.00 |
10,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
220,402.00 |
220,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
220,402.00 |
220,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
160,108.12 |
160,108.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
158,206.94 |
158,206.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158,206.94 |
158,206.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1,901.18 |
1,901.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
1,901.18 |
1,901.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
107,047.26 |
107,047.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
107,047.26 |
107,047.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
107,047.26 |
107,047.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
112,204.00 |
112,204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
112,204.00 |
112,204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
112,204.00 |
112,204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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— 3.%d — |
|
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|
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
财决批复04表 |
部门:益阳市大通湖区人大联络工作委员会 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,560,667.38 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2,246,154.07 |
2,246,154.07 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
160,108.12 |
160,108.12 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
107,047.26 |
107,047.26 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
112,204.00 |
112,204.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,560,667.38 |
本年支出合计 |
53 |
2,625,513.45 |
2,625,513.45 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
77,649.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
12,802.93 |
12,802.93 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
77,649.00 |
|
55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
2,638,316.38 |
总计 |
58 |
2,638,316.38 |
2,638,316.38 |
0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 4 — |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
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|
|
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|
|
|
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|
财决批复05表 |
部门:益阳市大通湖区人大联络工作委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
77,649.00 |
77,649.00 |
0.00 |
2,560,667.38 |
2,004,826.83 |
555,840.55 |
2,625,513.45 |
2,069,672.90 |
555,840.55 |
12,802.93 |
12,802.93 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
77,649.00 |
77,649.00 |
0.00 |
2,181,308.00 |
1,625,467.45 |
555,840.55 |
2,246,154.07 |
1,690,313.52 |
555,840.55 |
12,802.93 |
12,802.93 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
77,649.00 |
77,649.00 |
0.00 |
1,818,061.00 |
1,341,135.45 |
476,925.55 |
1,882,907.07 |
1,405,981.52 |
476,925.55 |
12,802.93 |
12,802.93 |
0.00 |
0.00 |
2010101 |
行政运行 |
77,649.00 |
77,649.00 |
0.00 |
1,269,138.45 |
1,269,138.45 |
0.00 |
1,333,984.52 |
1,333,984.52 |
0.00 |
12,802.93 |
12,802.93 |
0.00 |
0.00 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
419,359.55 |
0.00 |
419,359.55 |
419,359.55 |
0.00 |
419,359.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010104 |
人大会议 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61,842.00 |
27,236.00 |
34,606.00 |
61,842.00 |
27,236.00 |
34,606.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010106 |
人大监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,721.00 |
44,761.00 |
22,960.00 |
67,721.00 |
44,761.00 |
22,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20102 |
政协事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49,691.00 |
49,128.00 |
563.00 |
49,691.00 |
49,128.00 |
563.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010205 |
委员视察 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49,691.00 |
49,128.00 |
563.00 |
49,691.00 |
49,128.00 |
563.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68,000.00 |
0.00 |
68,000.00 |
68,000.00 |
0.00 |
68,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68,000.00 |
0.00 |
68,000.00 |
68,000.00 |
0.00 |
68,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,154.00 |
14,802.00 |
10,352.00 |
25,154.00 |
14,802.00 |
10,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,154.00 |
14,802.00 |
10,352.00 |
25,154.00 |
14,802.00 |
10,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220,402.00 |
220,402.00 |
0.00 |
220,402.00 |
220,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220,402.00 |
220,402.00 |
0.00 |
220,402.00 |
220,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160,108.12 |
160,108.12 |
0.00 |
160,108.12 |
160,108.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158,206.94 |
158,206.94 |
0.00 |
158,206.94 |
158,206.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158,206.94 |
158,206.94 |
0.00 |
158,206.94 |
158,206.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,901.18 |
1,901.18 |
0.00 |
1,901.18 |
1,901.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,901.18 |
1,901.18 |
0.00 |
1,901.18 |
1,901.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107,047.26 |
107,047.26 |
0.00 |
107,047.26 |
107,047.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107,047.26 |
107,047.26 |
0.00 |
107,047.26 |
107,047.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107,047.26 |
107,047.26 |
0.00 |
107,047.26 |
107,047.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112,204.00 |
112,204.00 |
0.00 |
112,204.00 |
112,204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112,204.00 |
112,204.00 |
0.00 |
112,204.00 |
112,204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112,204.00 |
112,204.00 |
0.00 |
112,204.00 |
112,204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
2.本表批复到项级科目。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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— 5.%d — |
|
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|
|
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|
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|
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|
|
财决批复06表 |
部门:益阳市大通湖区人大联络工作委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,549,326.32 |
302 |
商品和服务支出 |
330,697.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
619,204.00 |
30201 |
办公费 |
31,031.58 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
316,124.00 |
30202 |
印刷费 |
37,053.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
75,000.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
54,593.00 |
30106 |
伙食补助费 |
75,320.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
62,400.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
54,593.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
158,206.94 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
107,047.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
160.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,908.12 |
30211 |
差旅费 |
27,755.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
134,116.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3,820.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
135,056.00 |
30215 |
会议费 |
27,741.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3,198.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
21,857.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
82,082.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2,020.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
81,796.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
18,780.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4,965.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
34,194.00 |
30239 |
其他交通费用 |
34,070.00 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
55,231.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,684,382.32 |
公用经费合计 |
385,290.58 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
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|
— 6 — |
|
|
|
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
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|
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|
财决批复07表 |
部门:益阳市大通湖区人大联络工作委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 |
2.本表批复到项级科目。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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— 7.%d — |
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2019年度“三公”经费批复表 |
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编制单位:益阳市大通湖区人大联络工作委员会 |
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2019年度 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
(一)支出合计 |
2 |
500,000.00 |
150,271.72 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
200,000.00 |
10,174.85 |
(1)公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
200,000.00 |
10,174.85 |
3.公务接待费 |
7 |
300,000.00 |
140,096.87 |
(1)国内接待费 |
8 |
300,000.00 |
140,096.87 |
其中:外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
1 |
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
178 |
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
2,136 |
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
0 |
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— 21 — |
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