2022年区交警大队项目资金绩效监控情况表
附件:
项目资金绩效监控情况表
填报单位(盖章)
基本情况 |
项目名称 |
执法专项 |
预算安排资金(万元) |
200 |
功能科目编码及名称 |
公安(一般行政管理事务) |
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项目实施单位 |
交警大队 |
项目类型 |
延续项目√ 新增项目□ |
联络人: |
邓** |
联系电话: |
17773705381 |
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项目概况 |
此项目主要用于车管业务放管服务建设及补贴和电子警察、红绿灯建设及维护及其它运行经费。 |
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项目组织管理情况 |
是否实施招投标 |
√是否无该项内容 |
是否实施政府采购 |
□是 √否 □无该项内容 |
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是否实行合同管理制 |
√是 □否□无该项内容 |
采购金额 |
应采购金额万元 实际采购金额万元 □无该项内容 |
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项目调整内容及报批程序和手续 |
按财政预算既定程序和手续报批,无调整内容。 |
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单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
单位项目资金管理办法 |
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具体工作措施 |
根据单位项目资金管理办法,部门审核领导审批,保证项目资金专款专用,及时到位 |
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分 季 度 执 行 情 况 (一) |
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资金安排使用情况(万元) |
全年安排资金额 |
第1-2季度 |
第3季度 |
2022年度 |
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已到位资金(万元) |
到位率 |
实际支 出资金(万元) |
支出实现率 |
当季已到位资金(万元) |
到位率 |
实际支 出资金(万元) |
支出实现率 |
累计已到位资金(万元) |
到位率 |
实际支 出资金 (万元) |
支出 实现率 |
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资金总额 (=1+2+3) |
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其中:1.财政拨款 |
200 |
110 |
55% |
110 |
100% |
50 |
25% |
50 |
100% |
160 |
80% |
160 |
100% |
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2.自有资金 |
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其中:事业收入 |
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经营性收入 |
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其他 |
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3.其他 |
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监 控 报 告 |
基础设施更加完善,进一步改善道路秩序,减少事故,服务群众质量更强,人民群众满意度更高。
保障电子卡口正常有效运行。 |
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存在的问题 |
无 |
下一步改进意见 |
无 |
附件:
项目资金绩效监控情况表
填报单位(盖章)
基本情况 |
项目名称 |
协警人员工资 |
预算安排资金(万元) |
72 |
功能科目编码及名称 |
公安(一般行政管理事务) |
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项目实施单位 |
交警大队 |
项目类型 |
延续项目□ 新增项目□ |
联络人: |
邓** |
联系电话: |
17773705381 |
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项目概况 |
用于协警人员的工资发放 |
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项目组织管理情况 |
是否实施招投标 |
□是□否无该项内容 |
是否实施政府采购 |
□是 □否 □无该项内容 |
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是否实行合同管理制 |
是 □否□无该项内容 |
采购金额 |
应采购金额万元 实际采购金额万元 □无该项内容 |
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项目调整内容及报批程序和手续 |
按财政预算既定程序和手续报批,无调整内容。 |
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单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
单位项目资金管理办法 |
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具体工作措施 |
根据单位项目资金管理办法,部门审核领导审批,保证项目资金专款专用,及时到位 |
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分 季 度 执 行 情 况 (一) |
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资金安排使用情况(万元) |
全年安排资金额 |
第1-2季度 |
第3季度 |
202年度 |
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已到位资金(万元) |
到位率 |
实际支 出资金(万元) |
支出实现率 |
当季已到位资金(万元) |
到位率 |
实际支 出资金(万元) |
支出实现率 |
累计已到位资金(万元) |
到位率 |
实际支 出资金 (万元) |
支出 实现率 |
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资金总额 (=1+2+3) |
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其中:1.财政拨款 |
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55 |
76% |
55 |
100% |
17 |
24% |
17 |
100% |
72 |
100% |
72 |
100% |
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2.自有资金 |
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其中:事业收入 |
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经营性收入 |
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其他 |
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3.其他 |
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监 控 报 告 |
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产出成果 |
保障协警的工资发放到位,促进协警工作开展和积极性。 |
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存在的问题 |
无 |
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下一步改进意见 |
无 |