益阳市大通湖区劳动就业服务管理所2019年部门决算公开表
发布时间:2020-09-01 16:45
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A+A-
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收入支出决算批 |
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财决批复01表 |
部门:益阳市大通湖区劳动就业服务管理所 |
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
532,979.44 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
405,034.40 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
43,961.04 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
60,000.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
23,984.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合计 |
24 |
532,979.44 |
本年支出合计 |
52 |
532,979.44 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
532,979.44 |
总计 |
56 |
532,979.44 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
— 1 — |
|
|
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|
收入决算批复 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
|
|
部门:益阳市大通湖区劳动就业服务管理所 |
|
金额单位:元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
532,979.44 |
532,979.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
405,034.40 |
405,034.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
392,830.12 |
392,830.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
225,046.00 |
225,046.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
167,784.12 |
167,784.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8,819.20 |
8,819.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8,819.20 |
8,819.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3,385.08 |
3,385.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
3,385.08 |
3,385.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43,961.04 |
43,961.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43,961.04 |
43,961.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43,961.04 |
43,961.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
23,984.00 |
23,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23,984.00 |
23,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23,984.00 |
23,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
|
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
|
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
—2.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
支出决算批复 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
|
|
部门:益阳市大通湖区劳动就业服务管理所 |
|
金额单位:元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
532,979.44 |
365,195.32 |
167,784.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
405,034.40 |
237,250.28 |
167,784.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
392,830.12 |
225,046.00 |
167,784.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
225,046.00 |
225,046.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
167,784.12 |
0.00 |
167,784.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8,819.20 |
8,819.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8,819.20 |
8,819.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3,385.08 |
3,385.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
3,385.08 |
3,385.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43,961.04 |
43,961.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43,961.04 |
43,961.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43,961.04 |
43,961.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
23,984.00 |
23,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23,984.00 |
23,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23,984.00 |
23,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
|
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
|
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
— 3.%d — |
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算批复 |
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
部门:益阳市大通湖区劳动就业服务管理所 |
|
金额单位:元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
532,979.44 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
405,034.40 |
405,034.40 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
43,961.04 |
43,961.04 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
23,984.00 |
23,984.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
532,979.44 |
本年支出合计 |
53 |
532,979.44 |
532,979.44 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
532,979.44 |
总计 |
58 |
532,979.44 |
532,979.44 |
0.00 |
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
|
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
— 4 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|
|
部门:益阳市大通湖区劳动就业服务管理所 |
|
金额单位:元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
532,979.44 |
365,195.32 |
167,784.12 |
532,979.44 |
365,195.32 |
167,784.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
405,034.40 |
237,250.28 |
167,784.12 |
405,034.40 |
237,250.28 |
167,784.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
392,830.12 |
225,046.00 |
167,784.12 |
392,830.12 |
225,046.00 |
167,784.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
225,046.00 |
225,046.00 |
0.00 |
225,046.00 |
225,046.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
167,784.12 |
0.00 |
167,784.12 |
167,784.12 |
0.00 |
167,784.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,819.20 |
8,819.20 |
0.00 |
8,819.20 |
8,819.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,819.20 |
8,819.20 |
0.00 |
8,819.20 |
8,819.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,385.08 |
3,385.08 |
0.00 |
3,385.08 |
3,385.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,385.08 |
3,385.08 |
0.00 |
3,385.08 |
3,385.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,961.04 |
43,961.04 |
0.00 |
43,961.04 |
43,961.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,961.04 |
43,961.04 |
0.00 |
43,961.04 |
43,961.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,961.04 |
43,961.04 |
0.00 |
43,961.04 |
43,961.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23,984.00 |
23,984.00 |
0.00 |
23,984.00 |
23,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23,984.00 |
23,984.00 |
0.00 |
23,984.00 |
23,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23,984.00 |
23,984.00 |
0.00 |
23,984.00 |
23,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
|
|
2.本表批复到项级科目。 |
|
|
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
— 5.%d — |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨 |
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
|
部门:益阳市大通湖区劳动就业服务管理所 |
|
金额单位:元 |
|
人员经费 |
公用经 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
335,195.32 |
302 |
商品和服务支出 |
30,000.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
107,689.00 |
30201 |
办公费 |
12,070.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
92,357.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
25,000.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8,819.20 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43,961.04 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
33,385.08 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
23,984.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17,930.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
335,195.32 |
公用经 |
30,000.00 |
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
|
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
— 6 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复07表 |
|
|
部门:益阳市大通湖区劳动就业服务管理所 |
|
金额单位:元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 |
|
|
2.本表批复到项级科目。 |
|
|
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
— 7.%d — |
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 |
|
|
编制单位:益阳市大通湖区劳动就业服务管理所 |
|
2019年度 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
(一)支出合计 |
2 |
12,448.00 |
12,448.00 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
7,100.00 |
7,100.00 |
(1)公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
7,100.00 |
7,100.00 |
3.公务接待费 |
7 |
5,348.00 |
5,348.00 |
(1)国内接待费 |
8 |
5,348.00 |
5,348.00 |
其中:外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
0 |
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
6 |
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
9 |
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
0 |
二、会议费 |
22 |
6,350.00 |
6,350.00 |
三、培训费 |
23 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
— 21 — |